Diárias

Lista de diárias dos agentes públicos da entidade.

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Lista de Diárias
Data Descrição
Número
Beneficiário
Histórico
Valor Unit. Quant. Valor Total Mais
31/05/2019
2019
DIÁRIA
253
FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Despesas decorrentes da da viagem que tem por objetivo transportar a Orquestra Sanfônica da cidade de Major Sales – RN no dia 01 de Junho de 2019, para uma apresentação na Cidade de José da Penha - RN.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
31/05/2019
2019
DIÁRIA
247
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes da viagem para Natal – RN, com o objetivo transportar a equipe de Karatê para participar da 2ª Etapa do Campeonato Estadual que ocorrerá nos dias 02 e 03 de Junho de 2019.
R$ 150,00 2 R$ 300,00
30/05/2019
2019
DIÁRIA
246
ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS
Despesas decorrentes da viagem que tem por objetivo atender à solicitação da equipe de Seleção de futebol que irá disputar as quartas de finais do campeonato de Mini Campo, Neste domingo dia 02 de junho às 08:30 da manhã, na AABB na cidade de Pau dos [...]
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
30/05/2019
2019
DIÁRIA
245
MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação do grupo de Capoeira do município que irá participar de uma roda de capoeira na cidade de Francisco Dantas no dia 01 de junho.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
24/05/2019
2019
DIÁRIA
233
FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Despesas decorrentes da viagem para conduzir a seleção de futebol de José da Penha, para a cidade de Major Sales, que irá participar de um jogo pela copa Primo Fernandes 2019, no sábado dia 25 de maio.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
23/05/2019
2019
DIÁRIA
232
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos Alunos da UFRN para a realização de suas atividades presenciais no Polo de apoio Presencial UAB em Marcelino Vieira, no dia 26 de Maio de 2019.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
17/05/2019
2019
DIÁRIA
214
WEBERSON DE QUEIROS VILELA
Despesas decorrentes da viagem para participar da 1° Reunião do Comitê Gestor do Plano de Salvaguarda da Roda de Capoeira e do Ofício do Mestre de Capoeira no RN, que será realizada no dia 21 de Maio de 2019 às 19 horas na quadra de esporte do IFRN Ca [...]
R$ 150,00 1 R$ 150,00
26/04/2019
2019
DIÁRIA
182
JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos Alunos da UFRN para a realização de uma Prova presencial no Polo de apoio Presencial UAB em Marcelino Vieira, no dia 27 de Abril de 2019.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
16/04/2019
2019
DIÁRIA
168
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes das despesas decorrentes de transporte do grupo de Teatro em várias localidades do município.
R$ 150,00 1 R$ 150,00
05/04/2019
2019
DIÁRIA
139
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes da viagem atender à solicitação dos Alunos de graduação para o Polo Universitário da cidade de Marcelino Vieira, para a realização de uma prova presencial neste dia 07 de Abril de 2019.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
29/03/2019
2019
DIÁRIA
131
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes de viagem e alimentação deste município para Macau-RN, para transportar os conselheiros tutelares para participar da Oficina Atuação do Conselho Tutelar e Rede de Proteção do SGD de Crianças e Adolescentes, no dia 30 de março de 2 [...]
R$ 150,00 1 R$ 150,00
29/03/2019
2019
DIÁRIA
126
MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos alunos universitários, para a realização das atividades presenciais no dia 31 de Março de 2019, no Polo de Apoio Presencial UAB na cidade de Marcelino Vieira/RN.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
28/03/2019
2019
DIÁRIA
124
FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da equipe de Futsal Sub-15 para a cidade de Riacho de Santana-RN, onde irá disputar um torneio de futsal da categoria, o torneio Bayer de Santana, neste dia 31 de março.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
21/03/2019
2019
DIÁRIA
105
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes da viagem para transportar a seleção do município de José da Penha que irá participar da copa AABB de Futebol de Mini campo na cidade de Pau dos Ferros-RN, no domingo dia 24 de Março de 2019.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
14/03/2019
2019
DIÁRIA
096
ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos Alunos de graduação para o Polo Universitário da cidade de Marcelino Vieira, para a realização das atividades acadêmicas no dia 16 de Março de 2019.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
08/03/2019
2019
DIÁRIA
077
FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Despesas decorrentes da viagem para transportar a seleção do município de José da Penha que irá participar da copa AABB de Futebol de Mini campo na cidade de Pau dos Ferros-RN, no domingo dia 10 de Março de 2019.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
08/03/2019
2019
DIÁRIA
076
MISSIAS ELIAS DO NASCIMENTO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos alunos universitários, para a realização das atividades presenciais no dia 09 de Março de 2019, no Polo de Apoio Presencial UAB na cidade de Marcelino Vieira/RN.
R$ 0,50 0.5 R$ 0,25
22/02/2019
2019
DIÁRIA
062
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes da viagem para conduzir o grupo de karatê para a cidade de Rafael Fernandes no dia 24 de Fevereiro de 2019.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
22/02/2019
2019
DIÁRIA
061
FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos alunos universitários, para a realização das atividades presenciais no dia 22 de Fevereiro de 2019, no Polo de Apoio Presencial UAB na cidade de Marcelino Vieira/RN.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
22/02/2019
2019
DIÁRIA
060
ALBERLUCIO DE ARAUJO FREITAS
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação da Equipe de Futebol Sub-20, que irá participar da 7° copa Sub-20 na cidade de Uiraúna-PB, no dia 24 de Fevereiro.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
06/02/2019
2019
DIÁRIA
039
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO
Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 08 de Fevereiro de 2019, a fim buscar o ônibus Mercedes Benz que estava em revisão na autorizada
R$ 150,00 1 R$ 150,00
31/01/2019
2019
DIÁRIA
032
FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação do grupo de capoeirista que irá participar de participar da Roda do Ano que irá acontecer na cidade de Francisco Dantas no dia 02 de Fevereiro.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
23/11/2018
2018
DIÁRIA
370
FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos Alunos de graduação para o Polo Universitário da cidade de Marcelino Vieira, para a realização de uma prova neste dia 25 de novembro de 2018.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
08/11/2018
2018
DIÁRIA
346
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes da viagem por objetivo o transporte dos alunos que irão realizar a Prova do Enem na cidade de Pau dos Ferros, no dia 11 de Novembro de 2018.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
08/11/2018
2018
DIÁRIA
345
JOAO BORGES DOS SANTOS NETO
Despesas decorrentes da viagem para conduzir Justifico que o propósito acima tem por objetivo o transporte dos alunos que irão realizar a Prova do Enem na cidade de Pau dos Ferros, no dia 11 de Novembro de 2018.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
08/11/2018
2018
DIÁRIA
344
FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Despesas decorrentes da viagem tem por objetivo o transporte dos alunos que irão realizar a Prova do Enem na cidade de Pau dos Ferros, no dia 11 de Novembro de 2018.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
01/11/2018
2018
DIÁRIA
342
SAMUEL LEITE DE FONTES
Despesas decorrentes da viagem por objetivo o transporte dos alunos que irão realizar a Prova do Enem na cidade de Pau dos Ferros, no dia 04 de Novembro de 2018.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
01/11/2018
2018
DIÁRIA
340
FRANCISCO CESIELIO SOARES SOBRINHO
Despesas decorrentes da viagem tem por objetivo o transporte dos alunos que irão realizar a Prova do Enem na cidade de Pau dos Ferros, no dia 04 de Novembro de 2018.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
29/10/2018
2018
DIÁRIA
335
MARTA MARIA MAIA
Despesas decorrentes da viagem para participar do Encontro Estadual do Conselho Municipal de Educação, que se realizará no dia 30 de Outubro do referido ano, na cidade de Mossoró.
R$ 150,00 0.5 R$ 75,00
23/10/2018
2018
DIÁRIA
331
MARIA LUCILENE GOMES DE LIMA
Despesas decorrentes da viagem do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar dos eventos: Brasil Mais Simples e Encontro de Agentes de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte, no período de 06 a 08 de novembro de 2018, em Natal/RN.
R$ 150,00 3 R$ 450,00

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