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Lista de diárias Foram encontradas 5182 registros

DIÁRIA: 329/2018 19/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 21 de Outubro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 328/2018 18/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Iguatu/CE, no dia 18 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 327/2018 17/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 17 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 325/2018 15/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 15 e 16 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 323/2018 15/10/2018

Despesas decorrentes de deslocamento à cidade de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando a participação no Justifico que o propósito acima tem por objetivo a representação da Prefeitura de José da Penha no CURSO DE PÓS G [...]

Beneficiário: JETRO XAVIER DA COSTA LOPES

Quantidade: 3

Valor unidade: 350,00

Valor total: 1.050,00

DIÁRIA: 322/2018 12/10/2018

Despesas decorrentes de viagem e alimentação do chefe de gabinete deste município para Natal/RN, a fim de tratar de assuntos de interesse da administração municipal na Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Norte – SAPE-RN, no dia 15 de [...]

Beneficiário: CARLOS JOSE PINHEIRO MAIA

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 326/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, nos dias 14 a 17 de Outubro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 375,00

DIÁRIA: 324/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 13 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 320/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes da viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Curso Turma 02 (Outubro): Controle Interno – Módulo VII – Execução da Despesa Pública Orçamentária, no período de 24 a 25 de Outub [...]

Beneficiário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 2

Valor unidade: 350,00

Valor total: 700,00

DIÁRIA: 319/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes da viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Curso Turma 02 (Outubro): Controle Interno – Módulo III – Controle Interno da Administração Pública: Da estruturação ao funcioname [...]

Beneficiário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 3

Valor unidade: 350,00

Valor total: 1.050,00

DIÁRIA: 318/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes da viagem e alimentação do servidor deste município para Natal/RN, a fim de participar do Encontro com o controle externo: governança e gestão das contratações públicas – Edição Rio Grande do Norte, no dia 15 de Outubro [...]

Beneficiário: TARSO FABIOLO DE LIMA COSTA

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 312/2018 11/10/2018

Despesas decorrentes da viagem para participar de uma Oficina para aplicação do Índice de Qualidade da Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional – IQ COSAN – FNDE, onde o Público alvo será as Nutricionistas do Programa Nacional de Ali [...]

Beneficiário: EMANUELA CATARINA FERNANDES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 316/2018 08/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 08 a 11 de outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 2

Valor unidade: 150,00

Valor total: 300,00

DIÁRIA: 313/2018 05/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 05 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 314/2018 04/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 04 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 315/2018 01/10/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 01, 02 e 04 de Outubro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 1.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 225,00

DIÁRIA: 321/2018 28/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Umarizal/RN, no dia 29 de Setembro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 317/2018 28/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Umarizal/RN, no dia 29 de Setembro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontram em tratamento de saúde.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 311/2018 28/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 28 de Setembro de 2018, a fim de transportar o motorista Marcelo Leite Costa, para transporte do novo Ônibus escolar.

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 310/2018 28/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, na data de 28 de Setembro de 2018, para transporte do novo Ônibus Escolar.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 309/2018 27/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 27 de Setembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 307/2018 26/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 26 de Setembro de 2018, a fim de transportar paciente do município que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 308/2018 25/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 25 de Setembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento de saúde.

Beneficiário: EDGAR SOARES LEITE

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 303/2018 24/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 24 a 28 de Setembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 375,00

DIÁRIA: 306/2018 21/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Natal/RN, no dia 23 de Setembro de 2018, a fim de transportar pacientes que se encontravam em tratamento de saúde.

Beneficiário: MARCELO LEITE FONTES

Quantidade: 1

Valor unidade: 150,00

Valor total: 150,00

DIÁRIA: 305/2018 21/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 22 de Setembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento.

Beneficiário: AISAMAQUE TEIXEIRA DA SILVA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 304/2018 21/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 21 de Setembro de 2018, a fim de transportar o senhor Francisco Gelcinaldo Pereira Serafim para o ITEP, para liberação do corpo do jovem Rennê Pereira Libânio [...]

Beneficiário: GLEIDSON DE CASTRO FEITOSA

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 302/2018 21/09/2018

Despesas decorrentes da viagem para atender à solicitação dos Alunos da UFRN para a realização de uma Prova presencial no Polo de apoio Presencial UAB em Marcelino Vieira, no dia 23 de Setembro de 2018.

Beneficiário: JOAO BORGES DOS SANTOS NETO

Quantidade: 0.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 75,00

DIÁRIA: 299/2018 18/09/2018

Despesas decorrentes de viagem da servidora deste município para Natal, com o objetivo a participação da 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/RN, na data de 19 de Setembro de 2018, na cidade de Natal /RN.

Beneficiário: JOSEFA EGLAND DE OLIVEIRA

Quantidade: 1

Valor unidade: 350,00

Valor total: 350,00

DIÁRIA: 301/2018 17/09/2018

Despesas decorrentes de viagem do servidor deste município para Mossoró/RN, no período de 17 a 21 de Setembro de 2018, a fim de transportar paciente que se encontra em tratamento de saúde.

Beneficiário: FRANCISCO NERGIO LEITE

Quantidade: 2.5

Valor unidade: 150,00

Valor total: 375,00

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